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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001064
Monto de la Factura
₲ 707.902.601
Nro. de Orden de Pago
20162203
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.025.112
IVA
₲ 64.354.782

Retención DNCP
₲ 2.522.707
Retención IVA
₲ 19.306.435
Retención Renta
₲ 12.870.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 32.177.391
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89690
Monto Contrato
₲ 25.384.501.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.295.575.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.275.689.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande