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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001315
Monto de la Factura
₲ 412.314.774
Nro. de Orden de Pago
20164824
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.362.273
IVA
₲ 37.483.161

Retención DNCP
₲ 1.469.340
Retención IVA
₲ 11.244.948
Retención Renta
₲ 7.496.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.741.581
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89690
Monto Contrato
₲ 25.384.501.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.295.575.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.275.689.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande