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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000007
Monto de la Factura
₲ 71.399.996
Nro. de Orden de Pago
2015393
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.900.097
IVA
₲ 6.490.909

Retención DNCP
₲ 254.444
Retención IVA
₲ 1.947.273
Retención Renta
₲ 1.298.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5895/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99983
Monto Contrato
₲ 844.029.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.029.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.656.792

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271060
Nombre de la Licitación
Lp1015-14. Suministro de Equipos y Herramientas de Uso Individual y Colectivo.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande