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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 48.940.763
Nro. de Orden de Pago
2016335
Fecha de Orden de Pago
09-01-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.317.196
IVA
₲ 4.449.160
Retención DNCP
₲ 174.407
Retención IVA
₲ 1.334.748
Retención Renta
₲ 889.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.224.580
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
5967
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98305
Monto Contrato
₲ 1.938.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.923.272.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.575.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
