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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000143
Monto de la Factura
₲ 2.621.900
Nro. de Orden de Pago
2016270
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.202
IVA
₲ 238.355

Retención DNCP
₲ 9.343
Retención IVA
₲ 71.507
Retención Renta
₲ 47.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 119.177
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
5967
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98305
Monto Contrato
₲ 1.938.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.923.272.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.741.575.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande