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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0056352
Monto de la Factura
₲ 215.717.899
Nro. de Orden de Pago
2017918
Fecha de Orden de Pago
17-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.338.441
IVA
₲ 19.610.718

Retención DNCP
₲ 768.740
Retención IVA
₲ 5.883.215
Retención Renta
₲ 3.922.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.805.359
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
5826
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-96862
Monto Contrato
₲ 1.148.927.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.060.373.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 960.196.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande