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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 1.927.603
Nro. de Orden de Pago
20152879
Fecha de Orden de Pago
21-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.498
IVA
₲ 175.237

Retención DNCP
₲ 6.869
Retención IVA
₲ 52.571
Retención Renta
₲ 35.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 87.618
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5750
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92587
Monto Contrato
₲ 1.566.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.531.643.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.944.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande