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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 71.928.469
Nro. de Orden de Pago
2015700
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.133.190
IVA
₲ 6.538.952

Retención DNCP
₲ 256.327
Retención IVA
₲ 1.961.686
Retención Renta
₲ 1.307.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.269.476
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5750
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92587
Monto Contrato
₲ 1.566.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.531.643.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.386.944.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande