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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006771
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
20175407
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.776.509
IVA
₲ 2.454.545

Retención DNCP
₲ 96.218
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.900.000

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
6122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100241
Monto Contrato
₲ 319.849.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.849.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.922.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270547
Nombre de la Licitación
Lp1032-2014. Adquisición de Herramientas Varias para Operación de GT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande