Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003828
Monto de la Factura
₲ 34.299.990
Nro. de Orden de Pago
20156579
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.188.668
IVA
₲ 3.118.181

Retención DNCP
₲ 122.233
Retención IVA
₲ 935.454
Retención Renta
₲ 623.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.429.999

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
6122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100241
Monto Contrato
₲ 319.849.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.849.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.922.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270547
Nombre de la Licitación
Lp1032-2014. Adquisición de Herramientas Varias para Operación de GT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande