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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004125
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. de Orden de Pago
20158528
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.984.146
IVA
₲ 1.772.727

Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.560.000

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
6122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100241
Monto Contrato
₲ 319.849.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.849.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.922.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270547
Nombre de la Licitación
Lp1032-2014. Adquisición de Herramientas Varias para Operación de GT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande