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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 6.268.680
Nro. de Orden de Pago
20153872
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.676.461
IVA
₲ 569.880

Retención DNCP
₲ 22.339
Retención IVA
₲ 170.964
Retención Renta
₲ 113.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 284.940
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5959
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98380
Monto Contrato
₲ 3.387.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.345.705.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.030.136.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande