Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019379
Monto de la Factura
₲ 11.866.880
Nro. de Orden de Pago
20157904
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.517.406
IVA
₲ 237.680

Retención DNCP
₲ 45.586
Retención IVA
₲ 71.304
Retención Renta
₲ 232.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5884
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97208
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.237.269.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.200.984.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269328
Nombre de la Licitación
Lp1023-14.Provisión de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande