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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 65.089.311
Nro. de Orden de Pago
20162974
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.940.146
IVA
₲ 5.917.210

Retención DNCP
₲ 231.955
Retención IVA
₲ 1.775.163
Retención Renta
₲ 1.183.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.958.605
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5828
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-95755
Monto Contrato
₲ 1.694.157.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.672.965.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.915.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande