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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 364.951.331
Nro. de Orden de Pago
20168578
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.473.383
IVA
₲ 33.177.394
Retención DNCP
₲ 1.300.554
Retención IVA
₲ 9.953.218
Retención Renta
₲ 6.635.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.588.697
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5828
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-95755
Monto Contrato
₲ 1.694.157.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.672.965.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.915.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande