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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012687
Monto de la Factura
₲ 129.995.343
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.155.660
IVA
₲ 11.817.758

Retención DNCP
₲ 453.802
Retención IVA
₲ 3.545.328
Retención Renta
₲ 4.727.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236165
Monto Contrato
₲ 1.361.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.384.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.009.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac