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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012935
Monto de la Factura
₲ 103.425.367
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.392.442
IVA
₲ 9.402.306

Retención DNCP
₲ 361.049
Retención IVA
₲ 2.820.692
Retención Renta
₲ 3.760.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-25005-23-236165
Monto Contrato
₲ 1.361.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.315.384.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.227.009.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac