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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 15.189.000
Nro. de Orden de Pago
1500000986
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.337.837
IVA
₲ 723.286

Retención DNCP
₲ 55.548
Retención IVA
₲ 216.986
Retención Renta
₲ 578.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
378-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220433
Monto Contrato
₲ 30.372.081.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.552.723.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.249.388.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips