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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 219.824.827
Nro. de Orden de Pago
1500001052
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.068.586
IVA
₲ 19.984.075

Retención DNCP
₲ 767.388
Retención IVA
₲ 5.995.223
Retención Renta
₲ 7.993.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
318/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218485
Monto Contrato
₲ 20.143.016.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.281.652.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.002.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399290
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips