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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010560
Monto de la Factura
₲ 245.926.100
Nro. de Orden de Pago
2000024543
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.528.984
IVA
₲ 11.710.767

Retención DNCP
₲ 908.755
Retención IVA
₲ 3.513.230
Retención Renta
₲ 7.026.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.721.483

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
379-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220461
Monto Contrato
₲ 24.327.858.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.262.599.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.154.917.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips