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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000049
Monto de la Factura
₲ 106.875.000
Nro. de Orden de Pago
1500000974
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.505.483
IVA
₲ 9.715.909

Retención DNCP
₲ 376.977
Retención IVA
₲ 2.914.773
Retención Renta
₲ 2.914.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.068.750

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
141/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-214192
Monto Contrato
₲ 791.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.253.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.847.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392709
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-21 ADQUISICIÓN DE LOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 85/19 INSUMOS DE HEMODINAMIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips