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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006101
Monto de la Factura
₲ 68.561.400
Nro. de Orden de Pago
2000019491
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.519.394
IVA
₲ 6.232.855

Retención DNCP
₲ 241.835
Retención IVA
₲ 1.869.857
Retención Renta
₲ 1.869.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
454-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222446
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.419.439.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.930.037.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips