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Datos del Pago

Nro. de Factura
008-002-0000935
Monto de la Factura
₲ 37.054.200
Nro. de Orden de Pago
2000023873
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.869.686
IVA
₲ 3.368.564

Retención DNCP
₲ 130.700
Retención IVA
₲ 1.010.569
Retención Renta
₲ 1.010.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
454-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222446
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.419.439.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.930.037.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-22 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips