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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0001368
Monto de la Factura
₲ 47.838.760
Nro. de Orden de Pago
1500001012
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.157.967
IVA
₲ 2.278.036
Retención DNCP
₲ 174.953
Retención IVA
₲ 683.411
Retención Renta
₲ 1.822.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
382-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220275
Monto Contrato
₲ 21.146.270.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.114.857.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.063.669.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips