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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000306
Monto de la Factura
₲ 87.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000028240
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.159.928
IVA
₲ 7.909.091

Retención DNCP
₲ 303.709
Retención IVA
₲ 2.372.727
Retención Renta
₲ 3.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
174-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220159
Monto Contrato
₲ 5.033.578.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.384.627.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.183.516.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips