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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002184
Monto de la Factura
₲ 547.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000019493
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.221.029
IVA
₲ 26.057.143

Retención DNCP
₲ 2.022.034
Retención IVA
₲ 7.817.143
Retención Renta
₲ 15.634.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
377/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-216596
Monto Contrato
₲ 4.560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.765.657.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.683.399.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398673
Nombre de la Licitación
LPN SBE 116-21 ADQUISICIÓN DE HEPARINA SODICA DE 5.000 U.I. PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips