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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 1.439.222.857
Nro. de Orden de Pago
2000022460
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.374.128
IVA
₲ 130.838.442

Retención DNCP
₲ 5.076.532
Retención IVA
₲ 39.251.533
Retención Renta
₲ 39.251.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio C y M
RUC
80127798-1
Número de Contrato
326/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-219050
Monto Contrato
₲ 39.941.776.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.257.581.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.324.641.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414937
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-22 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS - DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN SBE 171/21
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips