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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000024659
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.571.519
IVA
₲ 3.436.364

Retención DNCP
₲ 133.331
Retención IVA
₲ 1.030.909
Retención Renta
₲ 1.030.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
331-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218347
Monto Contrato
₲ 1.216.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.104.053.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.039.881.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397928
Nombre de la Licitación
LPN SBE 105-21 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRATAMIENTO DE AGUA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE RESPUESTOS A DEMANDA Y AMPLIACIÓN DE BOCAS DEL SISTEMA DE HEMODIALISIS PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI - IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips