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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006931
Monto de la Factura
₲ 42.987.520
Nro. de Orden de Pago
2000022425
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.453.209
IVA
₲ 3.907.956

Retención DNCP
₲ 151.629
Retención IVA
₲ 1.172.387
Retención Renta
₲ 1.172.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
052/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211896
Monto Contrato
₲ 1.149.350.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.795.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.676.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402907
Nombre de la Licitación
LPN SBE 163-21 SERVICIO DE DESAGOTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips