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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0267944
Monto de la Factura
₲ 10.863.000
Nro. de Orden de Pago
1500001133
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.419.197
IVA
₲ 987.545

Retención DNCP
₲ 37.922
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 395.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.863

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
429-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222077
Monto Contrato
₲ 1.602.312.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.493.572.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.442.144.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips