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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117006
Monto de la Factura
₲ 8.520.000
Nro. de Orden de Pago
1500000960
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.250.070
IVA
₲ 774.545
Retención DNCP
₲ 30.052
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 232.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
429-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222077
Monto Contrato
₲ 1.602.312.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.453.862.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.404.027.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips