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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0134239
Monto de la Factura
₲ 90.330.000
Nro. de Orden de Pago
1500000804
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.468.182
IVA
₲ 8.211.818

Retención DNCP
₲ 318.619
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.463.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
429-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-222077
Monto Contrato
₲ 1.602.312.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.453.862.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.404.027.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips