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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042969
Monto de la Factura
₲ 204.325.140
Nro. de Orden de Pago
2000020465
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.279.244
IVA
₲ 18.575.013

Retención DNCP
₲ 720.710
Retención IVA
₲ 5.572.504
Retención Renta
₲ 5.572.504
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANICAB SRL
RUC
80048618-8
Número de Contrato
053/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-211897
Monto Contrato
₲ 2.809.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.223.344.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.094.118.737

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402907
Nombre de la Licitación
LPN SBE 163-21 SERVICIO DE DESAGOTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips