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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003458
Monto de la Factura
₲ 8.561.844
Nro. de Orden de Pago
2000028554
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.987.110
IVA
₲ 778.350

Retención DNCP
₲ 29.889
Retención IVA
₲ 233.505
Retención Renta
₲ 311.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
431-2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221377
Monto Contrato
₲ 422.976.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.435.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.193.432

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376192
Nombre de la Licitación
LPN SBE 11-21 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips