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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001051
Monto de la Factura
₲ 16.494.500
Nro. de Orden de Pago
2000019917
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.522.073
IVA
₲ 1.499.500
Retención DNCP
₲ 58.181
Retención IVA
₲ 449.850
Retención Renta
₲ 449.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORMIGHIERI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80061772-0
Número de Contrato
025/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221774
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.251.993.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.121.098.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398370
Nombre de la Licitación
LPN SBE 106-21 PERFORACIÓN DE POZOS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips