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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004395
Monto de la Factura
₲ 75.593.450
Nro. de Orden de Pago
1500000916
Fecha de Orden de Pago
06-09-2024
Fecha Emisión Cheque
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.568.285
IVA
₲ 3.599.688

Retención DNCP
₲ 279.336
Retención IVA
₲ 1.079.906
Retención Renta
₲ 2.159.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.436.276

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
424-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215565
Monto Contrato
₲ 2.794.133.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.766.673.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.599.870.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips