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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 43.320.000
Nro. de Orden de Pago
2000027409
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.674.031
IVA
₲ 3.938.182

Retención DNCP
₲ 152.801
Retención IVA
₲ 1.181.455
Retención Renta
₲ 1.575.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 736.440

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
161-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220161
Monto Contrato
₲ 698.985.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.724.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.549.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips