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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000973
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.127.072.992
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000027476
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-03-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-03-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-03-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.051.415.657
        
                                    IVA
                            
            ₲ 102.461.181
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 3.934.509
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 30.738.354
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 40.984.472
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFOTEC SA
        
                                    RUC
                            
            80021897-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            404-22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-220732
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.701.979.440
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 24.205.274.508
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 22.713.632.592
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            414464
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        