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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001223
Monto de la Factura
₲ 38.935.000
Nro. de Orden de Pago
2000027477
Fecha de Orden de Pago
06-03-2025
Fecha Emisión Cheque
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.321.399
IVA
₲ 3.539.546

Retención DNCP
₲ 135.919
Retención IVA
₲ 1.061.864
Retención Renta
₲ 1.415.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
404-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220732
Monto Contrato
₲ 24.701.979.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.125.412.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.639.131.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414464
Nombre de la Licitación
LPN SBE 62-22 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS VARIOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips