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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010493
Monto de la Factura
₲ 18.931.100
Nro. de Orden de Pago
1500000951
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.815.025
IVA
₲ 1.721.009

Retención DNCP
₲ 66.775
Retención IVA
₲ 516.303
Retención Renta
₲ 516.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
316/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218486
Monto Contrato
₲ 3.589.996.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.839.862.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.666.961.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399290
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips