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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010915
Monto de la Factura
₲ 40.391.900
Nro. de Orden de Pago
2000022278
Fecha de Orden de Pago
07-12-2023
Fecha Emisión Cheque
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.010.615
IVA
₲ 3.671.991

Retención DNCP
₲ 142.473
Retención IVA
₲ 1.101.597
Retención Renta
₲ 1.101.597
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
316/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-218486
Monto Contrato
₲ 3.589.996.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.839.862.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.666.961.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399290
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-21 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPO EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips