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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            008-002-0001311
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 31.336.019
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000026933
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-01-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 29.488.618
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.848.729
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 110.531
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 854.619
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 854.619
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LAKMI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80054786-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            007/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-212200
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.165.618.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.245.273.549
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.931.636.579
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403581
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 156-21 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA PROVISION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE HOSPITALES, CLINICAS, PUESTOS, UNIDADES SANITARIAS Y UBAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        