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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0047352
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 651.525
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000020080
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-05-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 620.592
        
                                    IVA
                            
            ₲ 31.025
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.408
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 9.308
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 18.615
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HEISECKE Y CIA. SACI
        
                                    RUC
                            
            80001770-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            397-2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-212280
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.446.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.413.868.684
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.154.500.986
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392613
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        