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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000054
Monto de la Factura
₲ 106.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500001083
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.531.942
IVA
₲ 5.071.429
Retención DNCP
₲ 389.486
Retención IVA
₲ 1.521.429
Retención Renta
₲ 4.057.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
381-2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212294
Monto Contrato
₲ 3.942.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.932.124.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.679.823.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392613
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 34/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
