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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-004-0000688
Monto de la Factura
₲ 335.374.000
Nro. de Orden de Pago
2000019599
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.602.178
IVA
₲ 30.488.546

Retención DNCP
₲ 1.182.956
Retención IVA
₲ 9.146.564
Retención Renta
₲ 9.146.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACIÓN COLONIA NEULAND
RUC
80011403-5
Número de Contrato
487-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221701
Monto Contrato
₲ 11.579.892.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.226.877.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.574.366.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips