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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0001823
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 790.265.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000024566
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-06-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-06-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-06-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 743.675.286
        
                                    IVA
                            
            ₲ 71.842.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.787.480
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 21.552.682
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 21.552.682
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASOCIACIÓN COLONIA NEULAND 
        
                                    RUC
                            
            80011403-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            487-22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-221701
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.579.892.968
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.570.359.925
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.897.883.955
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418199
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        