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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001822
Monto de la Factura
₲ 765.192.000
Nro. de Orden de Pago
2000025341
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 720.080.453
IVA
₲ 69.562.909

Retención DNCP
₲ 2.699.041
Retención IVA
₲ 20.868.873
Retención Renta
₲ 20.868.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACIÓN COLONIA NEULAND
RUC
80011403-5
Número de Contrato
487-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-221701
Monto Contrato
₲ 11.579.892.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.570.359.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.897.883.955

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418199
Nombre de la Licitación
LPN SBE 120-22 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA EL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips