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Datos del Pago

Nro. de Factura
008-002-0001268
Monto de la Factura
₲ 13.965.600
Nro. de Orden de Pago
2000026551
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.142.264
IVA
₲ 1.269.600

Retención DNCP
₲ 49.260
Retención IVA
₲ 380.880
Retención Renta
₲ 380.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-212841
Monto Contrato
₲ 7.425.619.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.017.090.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.719.877.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403581
Nombre de la Licitación
LPN SBE 156-21 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA PROVISION DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE HOSPITALES, CLINICAS, PUESTOS, UNIDADES SANITARIAS Y UBAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE HOSPITALES AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips