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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001733
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 20.130.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000989
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.418.183
        
                                    IVA
                            
            ₲ 958.572
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 73.618
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 287.572
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 766.857
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 583.770
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LIBRA PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80023379-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            422-2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-22-215078
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.418.947.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.930.060.578
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.713.449.921
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            392663
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        