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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001100
Monto de la Factura
₲ 144.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000023144
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.075.173
IVA
₲ 13.145.455

Retención DNCP
₲ 510.044
Retención IVA
₲ 3.943.637
Retención Renta
₲ 3.943.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
533/2022
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-224163
Monto Contrato
₲ 1.041.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 936.042.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.606.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417859
Nombre de la Licitación
LPN SBE 127-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HOPEFULL PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips